トップページ > 行財政改革実施計画(資料編3)

6 削減総括額・自主財源確保総括額
削減総括額
(単位:千円)
番号
内    容
17年度実施
18年度実施
19年度以降
1 職員定数等の削減及び機構の見直し
1
収入役の廃止
9,081
0
0
2
職員退職不補充7名減(H17)、3名減(H18)
69,418
30,846
0
小     計
78,499
30,846
0
2 人件費の削減
1
特別職(教育長含む)給料の5%(H17),3%(H18),2.4%(H19)削減
1,516
872
644
2
議会議員定数の削減(6名減)
0
12,742
12,742
3
議会議員報酬の5%削減
0
3,712
0
4
農業委員会報酬及び定数の削減
0
6,324
0
5
教育委員会報酬の削減
0
1,056
0
6
選挙管理委員会報酬の削減
0
876
0
7
監査委員報酬の削減
0
204
0
8
各種委員会の定数及び報酬の削減
0
630
0
9
管理職手当の削減
1,920
1,920
0
10
職員の給料3%削減、人勧による削減
0
16,081
17,335
11
職員の住居手当廃止(5年以上の持家)
642
0
0
12
職員の55歳定昇の抑制
0
1,854
2,752
13
年間超過勤務時間の抑制
10,458
0
0
14
退職時特別昇給の廃止
0
0
15
特殊勤務手当の廃止
767
0
0
小     計
15,303
46,271
33,473
3 物件費の削減
1
臨時職員の日額賃金500円削減
0
3,603
0
2
嘱託職員の嘱託料5%削減
0
4,369
0
3
需用費・役務費の10%削減
0
14,651
0
4
議員・非常勤特別職等の費用弁償500円削減
0
1,767
0
5
村税の納期前完納報奨金の廃止
0
18,724
0
6
事務委託料の5%削減
0
2,221
0
小     計
0
45,335
0
4 補助金等抑制対策
1
各種団体補助金の削減
0
9,838
8,917
5 扶助費の削減
1
敬老年金支給額50%削減
0
3,175
合     計
93,802
135,465
42,390
自主財源確保総括額
(単位:千円)
番号
内    容
17年度実施
18年度実施
19年度以降
1 財政の健全化(一般会計)
1
村税の徴税率の向上
31,592
1,422
2
使用料・手数料の見直し
1,414
717
小   計
0
33,006
2,139
2 財政の健全化(特別会計)
1
国保税徴収率の向上      
2
下水道世帯水洗化率の向上      
小   計
0
0
0
合   計
0
33,006
2,139
自主財源確保総括額
(単位:千円)
内    容
18年度実施
19年度以降
18年度財政推計による財源不足分
 
213000
削 減 総 括 額
 
135,465
42,390
自主財源確保総括額
 
33,006
2,139
差  引  総  額
 
L44,529
0
※次号に北中城村財政改革実施計画「7具体的な実施項目」を掲載します。

 


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